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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00103 生成日期  2017-07-28 发文日期  2017-07-28
文件编号  20170728123943 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度部门决算
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:观山湖区百花湖乡人民政府 发布时间:2017年07月28日16:09 字体: 分享

  一、贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府概况

  (一)主要职能

  1、以“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,宣传和贯彻执行好党的路线、方针、政策和国家法律法规,坚持依法行政、推进政务公开。

  2、编制全乡经济发展规划及年度工作计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展,因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

  3、提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、信息、教育、文化、体育、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设。

  4、全面加强社会管理。负责区域内的财政、税征、民政、公安、司法、人武等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进社会的和谐发展;负责区域内的工会和经济组织的管理,发挥工会、行业组织和社会中介组织的作用;依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

  5、强化社会治安综合治理。加强法制宣传教育,开展民主法治村(居)和平安乡镇创建活动;构建公共安全防控体系,做好防汛、防火、防灾、食品安全、应急处置等各项工作;依法保护各类经济组织和公民的合法权益;构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷;保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

  6、加强基层组织建设。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,促进党风廉政建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系;推进村务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设和社区建设。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位独立机构编制数为10个:行政机构1个,编制38人,其中行政机关人员编制38人。本单位实际负担经费人数为在职26人,退休人员17人。事业机构9个,编制75人,本单位实际负担经费人数为在职56人,退休人员11人。

  2、人员情况

  截止2016年12月31日单位在岗人员81人,较上年减少4人,主要是行政机关调出3人,事业单位调出1人,退休总人数28人,本年度正常退休2人、退休人员正常死亡2人。

  二、贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度收支决算总计15,812.71万元,与2015年相比,增加7,534.02万元,增长91%。主要原因是:美丽乡村建设和温水小学地质灾害迁建项目及萝卜杨庄地质灾害项目等的拨款增加。

  (二)贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计11,843.89万元,其中:财政拨款收入11,843.89万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计9,264.79万元,其中:基本支出4,500.7万元,占48.58%;项目支出4,764.09万元,占51.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度财政拨款收支决算总计15,812.71万元。与2015年相比,增加7,534.02万元,增长91%。主要原因是:美丽乡村建设和温水小学地质灾害迁建项目及萝卜杨庄地质灾害项目等的拨款增加。

  (五)贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出7,580.05万元,占本年支出合计的81.82%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,303.25万元,增长77.24%。主要原因是:增加支出主要是14年和15年美丽乡村建设评审后结算支出增加。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201类)支出3558.21万元,占39%;公安安全支出(204类)支出30万元,占1%;文化体育与传媒支出(207类)支出1285.54万元,占14%;社会保障和就业支出(208类)支出440.28万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出(210类)支出150.85万元,占2%;城乡社区支出(212类)支出1812.76万元,占20%;农林水支出(213类)支出1829.28万元,占20%;资源勘探信息等支出(215类)支出82.42万元,占1%;国土海洋气象等支出(220类)支出75.45万元,占1%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3852万元,支出决算为9264.79 万元,完成当年预算的141 %。决算数大于预算数(决算数大于预算数)的主要原因是:14年和15年美丽乡村建设评审后结算支出增加和温水小学迁建项目支出增加等。其中:(1)一般公共服务支出(201类):人大事务(20101款)。年初预算为10万元,支出决算为10万元。政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)。年初预算为1743万元,支出决算为3359.57万元,增长93%。建设美丽乡村增加支出。财政事务(20106款)其他财政事务支出。年初预算为10万元,支出决算为10万元。群众团体事务(20129款)。年初预算为20万元,支出决算为20万元。党委办公厅(室)及相关机构事务(20131款)。年初预算为10万元,支出决算为10万元。具体情况如下:

  行政运行(2010101项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  行政运行(2010301项)。年初预算为1743万元,支出决算为3359.57万元,完成年初预算的193%。2016年春节期间支付2015年美丽乡村建设工程进度款时,由于未下专款,区财政局先调款给我乡,所以就先按该款项拨付公用经费,主要用于支付2015年和2016年美丽建设美丽乡村进度款。

  其他财政事务(2010699项),年初预算为142万元,支出决算为110.06万元,完成年初预算的78%。支出比预算少主要是上级增加一事一议专项工作经费,加上严格控制三公经费支出等。

  行政运行(2012901项),年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

  其他群众团体事务支出(2012999项),支出为25.28万元(上级专款)。

  行政运行(2013101项),年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  其他一般公共服务支出(2019999项),支出决算数为20万元。(上级专款)。

  (2)公安安全支出(204类)公安(20402款)。年初预算为30万元,支出决算为30万元。具体情况如下:

  禁毒管理(2040211项),年初预算为30万元,支出决算为30万元,算的100%。

  (3)文化体育与传媒支出(207类)新闻出版广播影视(20704款)。年初预算为108万元,支出决算为1285.54万元。具体情况如下:

  广播(2070404项)。年初预算为108万元,支出决算为85.54万元,完成年初预算的80%。比预算减少主要是上级主管部门拨入工作经费,加上严格控制三公经费等。

  其他文化体育与传媒支出(2079999项)。年初预算为0万元,支出决算为1200万元,完成年初预算的%。(上级专款)。

  (4)社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(20801款)。年初预算为165万元,支出决算为100.90万元,民政管理事务(20802项),年初预算为189万元,支出决算数为339.38万元。具体情况如下:

  社会保险经办机构(2080109项)。年初预算为165万元,支出决算为100.90万元,完成年初预算的62%。比预算减少主要是上级主管部门拨入工作经费,加上严格控制三公经费等。

  基层建设和社区建设(2080208项)。年初预算为189万元,支出决算为317.75万元,完成年初预算的169%。(含上级专款)

  其他民政事务支出(2080299项)。支出决算为21.63万元,(上级专款)。

  (5)医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育(21007款)。年初预算为240万元,支出决算为150.85万元。具体情况如下:

  其他计划生育事务支出(2100799项)。年初预算为240万元,支出决算为150.85万元,完成年初预算的63%。比预算少主要是卫生和计生合并后,有些支出减少,严格控制三公经费等。

  (6)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(21201款)。年初预算为214万元,支出决算为128.03万元。具体情况如下:

  行政运行(2120101项)。支出决算为4.50万元。(上级专款)。

  其他城乡社区管理事务支出(2120199项)。年初预算为214万元,支出决算为123.52万元,完成年初预算的58%。比预算减少主要是上级主管部门拨入工作经费,加上严格控制三公经费等。

  征地和拆迁补偿支出(2120801项),支出决算为1420.96万元。(上级专款-清镇职教园区飞地补助的支出)。

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(2121100项),支出决算为263.77万元。(上级专款)。

  (7)农林水支出(213类)农业(21301款)。年初预算为227万元,支出决算为1533.99万元;林业(21302款),年初预算为90万元,支出决算为92.40万元;水利(21303款),年初预算为90万元,支出决算为75.42万元。具体情况如下:

  事业运行(2130104项)。年初预算为227万元,支出决算为205.24万元,完成年初预算的91%。比预算略减少是严格控制三公经费的支出等。

  病虫害控制(2130108项)。支出决算为11.61万元。(上级专款)。

  农业行业业务管理(2130112项),支出决算为4.80万元。(上级专款)。

  农业生产支持补贴(2130122项)。支出决算为19.22万元。(上级专款)。

  农村公益事业(2130126项)。支出决算为1240万元。(上级专款)。

  农村道路建设(2130142项)。支出决算为49.92万元。(上级专款)。

  其他农业支出(2130199项),支出决算为3.20万元。(上级专款)。

  林业事业机构(2130204项)。年初预算为90万元,支出决算为89.94万元,完成年初预算的100%。

  林业防灾减灾(2130234项)。年初预算为30万元,支出决算为2.46万元。完成年初预算的9%。比预算少主要是上级主管部门拨入工作经费,我乡就不再支出。

  水利技术推广(2130317项)。年初预算为90万元,支出决算为75.42万元,完成年初预算的84%。比预算略减少是严格控制三公经费的支出等。

  对村民委员会和村党支部的补助(2130705项),支出决算为5.72万元。(上级专款)。

  农村综合改革试范试点补助(2130707项)。支出决算为94.84万元。(上级专款)。

  (8)资源勘探信息等支出(215类)安全生产监管(21506款)。年初预算为92万元,支出决算为82.42万元。具体情况如下:

  其他安全生产监管支出(2150699项)。年初预算为92万元,支出决算为82.42万元,完成年初预算的90%。比预算略减少是严格控制三公经费的支出等。

  (9)国土海洋气象等支出(220类)国土资源事务(22001款)。支出决算为75.45万元。具体情况如下:

  地质灾害防治(2200111项)。支出决算为75.45万元。(上级专款)。

  (六)贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,500.7万元,其中:人员经费1,962.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费2,538.27万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算53.91万元,,比上年减少70.71万元,降低56.74%,减少原因是严格控制公务接待和公车改革后车辆减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出46.52万元,占86.28%,比上年减少6.95万元,降低13%,减少原因是公车改革后车辆减少;公务接待费支出7.4万元,占13.72%,比上年减少63.76万元,降低89.6%,减少原因是严格控制公务接待。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费46.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费46.52万元。主要用于公务车辆油费和维修维护及车辆保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

  (3)公务接待费7.4万元。具体是:

  国内公务接待支出7.4万元,主要是廉政文化来我乡学习的接待等。贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年国内公务接待100批次,500人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府2016年政府性基金预算财政拨款本年收入2,889.18万元,本年支出1,684.74万元。具体支出情况如下:

  城乡社区支出(212类)国有土地出让金收入及对应专项债务收入安排的支出(21208款)征地和拆迁补偿支出(2120801项)财政拨款支出1420.96 万元,主要是用于清镇职教园区飞地补偿。农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(21211款),农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(2121100项),财政拨款支出263.77万元,主要用于圈舍的拆除。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府机关运行经费支出2,352.17万元,比2015年增加1,693.09万元,增长256.89%,主要原因是美丽乡村建设和温水小学迁建项目建设,日常支出增加等。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市观山湖区百花湖乡人民政府共有车辆20辆,其中, 一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)预算绩效评价项目基本情况

  (2)项目绩效评价工作开展情况

  (3)绩效评价工作取得的成效

  本单位无以上绩效管理工作。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十九)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

  (二十)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

  (二十一)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  (二十二)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  (二十三)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二十四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  (二十五)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

  (二十六)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二十七)一般公共服务类(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二十八)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支持(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

  (二十九)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

  (三十)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

  (三十一)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

  (三十二)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

  (三十三)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  (三十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  (三十五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  (三十六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  (三十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (三十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (三十九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (四十)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优抚(项):反映用于义务兵优抚方面的支出。

  (四十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于义务兵优抚方面的支出。

  (四十二)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

  (四十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (四十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (四十五)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  (四十六)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

  (四十七)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理管理事务方面的支出。

  (四十八)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  (四十九)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

  (五十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五十一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等的支出。

  (五十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  (五十三)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  (五十四)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  (五十五)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其他产品检疫、监测等方面的支出。

  (五十六)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

  (五十七)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

  (五十八)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

  (五十九)农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的支出。

  (六十)农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

  (六十一)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业支出方面的支出。

  (六十二)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映林业事业单位的基本支出。

  (六十三)农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

  (六十四)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾等发生的支出。

  (六十五)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

  (六十六)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位支出。有关事项包括国内先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

  (六十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村名委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  (六十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  (六十九)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

  (七十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

  (七十一)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他安全生产监管方面的支出。

  (七十二)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

  (七十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (七十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (七十五)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  附件:2016年度观山湖区百花湖乡部门决算公开报表

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